Отчет о результатах анализа внутреннего финансового контроля
23.04.2019
Анализ осуществления главным администратором бюджетных средств МОМО№21 внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2018 году показал, что внутренний финансовый контроль организован в соответствии с Порядком осуществления полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля местной администраций МОМО №21, утвержденного распоряжением Местной администрации МОМО №21 от 30.07.2018г № 202-р.
В 2018 году в отношении субъектов контроля было проведено четыре проверки. Нарушений в ходе проверок не выявлено.
Проведенные в 2018 году контрольные мероприятия были направлены на повышение экономности по использованию бюджетных средств, соблюдение процедур составления и исполнения местного бюджета, достоверности при составлении бюджетной отчетности.
Глава местной администрации Учаева М.И.
Отчет
о результатах анализа осуществления главным администратором бюджетных средств МОМО№21 внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2018 году.
Анализ осуществления главным администратором бюджетных средств МОМО№21 внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2018 году показал, что внутренний финансовый контроль организован в соответствии с Порядком осуществления полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля местной администраций МОМО №21, утвержденного распоряжением Местной администрации МОМО №21 от 30.07.2018г № 202-р.
В 2018 году в отношении субъектов контроля было проведено четыре проверки. Нарушений в ходе проверок не выявлено.
Проведенные в 2018 году контрольные мероприятия были направлены на повышение экономности по использованию бюджетных средств, соблюдение процедур составления и исполнения местного бюджета, достоверности при составлении бюджетной отчетности.
Глава местной администрации Учаева М.И.